细河区营商局2022年度部门决算

日期: 2023-09-30 浏览量:130 来源:细河区营商局 责任编辑:张庆鹏 文字大小:

   


第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及省委、省政府,市委市政府,区委、区政府部署要求,组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

2、拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划,拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施,组织指导、统筹协调各部门、各单位营商环境建设工作。

3、负责全区营商环境建设监督检查工作,受理相关投诉、举报,查处营商环境建设违法违纪行为。

4、配合有关部门对全区贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

5、负责推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。指导各部门、各单位简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。

6、负责区行政服务中心的运行和管理,负责对区直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

7、负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作,指导、协调、监督全区行政审批工作和区行政服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务服务”建设推进。

8、承担区营商环境建设工作领导小组、区推进职能转变协调小组、区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

9、负责本机关的安全、保密等工作。(十)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区营商环境建设局2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计96.11万元,包括:

1.财政拨款收入96.11万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入96.11万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比,今年收入增加46.61万元,增长94.16%,主要原因:一是人员经费增加,二是公用经费增加。

(二)支出总计96.11万元,包括:

1.基本支出96.11万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出40.55万元,对个人和家庭的补助支出0.06万元,商品和服务支出55.02万元,资本性支出0.48万元,。

2.项目支出0万元,占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加46.61万元,增长51.5%,主要原因:一是人员经费增加,二是公用经费增加。

(三)年末结转和结余0万元。

与上年相比,今年结转结余增加0万元,无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出96.11万元,其中:基本支出96.11万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加46.61万元,增长51.5%,主要原因:一是人员经费增加,二是公用经费增加。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的229.65%,其中:基本支出完成年初预算的229.65%,项目完成年初预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出96.11万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出86.1万元,占89.58%;社会保障和就业支出3.73万元,占3.88%;卫生健康支出3.91万元,占4.07%;住房保障支出2.37万元,占2.47%。

1.一般公共服务支出86.1万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)86.1万元,主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,完成年初预算的229.65%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出3.73万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)3.73万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成年初预算的94.18%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

3.卫生健康支出3.91万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.91万元,主要是行政单位医疗支出,完成年初预算的107.97%,决算数大于年初预算数的原因主要是医保调标。

4.住房保障支出2.37万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2.37万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的80.07%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员调整。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,比上年相比无变化。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,比上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,比上年相比无变化。

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆,公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆,比上年相比无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出96.11万元,其中:人员经费40.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴,其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费55.50万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出55.5万元,比上年增加40.18万元,增长262.27%,主要原因是支出增加。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个(其中:一般公共预算项目2个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金96.11万元(其中:一般公共预算资金96.1万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)17.64分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金96.11万元,自评平均分60.17分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。不涉及相关情况。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20:卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位开支的离退休经费。


第四部分 2022年度部门决算表(见附表)


辽宁省阜新市细河区营商环境建设局2022年度决算公开表.xlsx


 

第五部分   附件


部门(单位)整体绩效自评表
(2022年度)
部门(单位)名称064001阜新市细河区营商环境建设局本级-210911000
部门年初预算收入金额(万元)41.85
部门年初预算支出金额(万元)41.85
年度主要任务对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额(万元)项目执行率分值得分
部门预算基本支出人员经费44.7642.9495.94%2019.18
部门预算基本支出公用经费66.0553.1680.48%2016.09
年度目标年初总体目标全年完成情况
按照区委区政府的要求完成相关任务按照区委区政府的要求完成相关任务按照区委区政府的要求完成相关任务按照区委区政府的要求完成相关任务按照要求完成相关任务
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施
经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%013.53.5





整体工作完成情况总体工作完成率=100%
03.30





工作完成及时率=100%
03.30





工作质量达标率=100%
03.30





基础管理依法行政能力
管理规范

03.30





综合管理水平
管理规范

03.30





预算执行预算执行效率预算执行率=100%011.61.6





预算调整率<=5%011.61.6




其他:null
结转结余变动率<=0%1.801.80




其他:null
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%
00.70





预算监督管理预决算公开情况
全部公开
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)10.70.7





预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范

00.70





预算支出管理规范性
管理规范

00.70





财务管理内控制度有效性
制度有效

00.70





资产管理固定资产利用率=100%
00.80





业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0
00.70





运行成本成本控制成效“三公”经费变动率<=0%2502.50



无三公经费其他:null
在职人员控制率<=100%10012.52.5





社会效应社会效益平台及网络设备运行故障发生率<=0%100100




其他:null
服务对象满意度受益企业满意度>=100%10011010





可持续性体制机制改革建立预算绩效管理机制
建立
全部或基本达成预期指标100%-80%(含)155





总评价得分60.17




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