区委宣传部2022年决算

日期: 2023-09-30 浏览量:64 来源:区委宣传部 责任编辑:张庆鹏 文字大小:

   


第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

一是贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,拟订细河宣传思想文化工作重大政策和事业发展规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照区委统一安排,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

二是统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央关于意识形态工作决策部署及省、市、区委具体工作安排,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

三是统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

四是负责规划组织全局性思想政治工作,配合区委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育教材,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

五是统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调区直各新闻单位工作,组织全区突发公共事件应急新闻工作。

六是贯彻落实国家和省、市、区新闻出版业的管理政策和法律法规,拟订细河新闻出版业的管理政策并组织实施,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口,协调指导全区“扫黄打非”工作。负责国内报刊社、通讯社在细河分支机构等的监督管理,负责全区新闻记者证的审核、监督管理。

七是从宏观上统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作,统筹协调数字新媒体的建设与管理。

八是从宏观上统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织全区中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

九是负责管理电影行政事务,指导监管电影放映等工作,指导协调全区重大电影活动,负责地方对等交流互办电影展映活动的管理。

十是对新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业发展,指导协调国有文化资产监管工作。

十一是统筹指导舆情信息工作,组织协调开展区内外舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

十二是拟订全区基层宣传思想文化工作规划并组织实施,指导督查基层宣传思想文化工作,指导加强基层宣传思想文化队伍建设。

十三是统筹协调对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订细河对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划,统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

十四是跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

十五是统筹协调组织开展新闻发布工作,承担区委新闻发布有关组织协调工作,负责区政府新闻发布组织实施工作,指导协调区政府各部门和镇、街道、管委会的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订细河重大问题对外宣传口径。

十六是会同有关部门做好境外来访记者采访事务方面的工作,负责组织开展新闻领域国际交流与合作。

十七是负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

十八是贯彻落实中央和省、市委关于网络安全和信息化工作的决策部署,负责处理中共细河区委网络安全和信息化委员会日常事务,组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略规划,统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设。督查落实全区网络安全和信息化重大事项,负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

十九是负责互联网信息内容管理,指导协调网络舆情信息工作,推动网络阵地建设、网络社会工作。协调推动网络信息化产业发展,组织开展网络安全干部教育培训和人才队伍建设,指导、检查、推动镇、各街道、管委会和有关部门网络安全信息和工作。

二十是负责落实中央精神文明建设指导委员会工作部署及省市区具体要求,拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施,承担区精神文明建设指导委员会的日常工作。

二十一是负责组织实施重大主题宣讲,对全区党员干部群众进行经常性的形势政策教育工作。

二十二是按干部管理权限,协同区委组织部管理区直宣传文化系统领导干部,负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理,负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

二十三是归口领导文化旅游和广播电视工作。

二十四是负责本机关的安全、保密等工作。

二十五是完成区委、区政府和网信委交办的其他任务。

二十六是有关职责分工。1.与市公安局细河分局的有关责任分工。区委网信办牵头拟定全区网络安全规划,统筹推进网络舆情引导管控工作,协调网络安全有关工程策划建设,指导党政部门、重点行业网络安全保障工作,协调处理网络安全重大突发事件。市公安局细河分局负责防范和惩治网络违法犯罪活动,监控和处置网上反动、淫秽、赌博等违法信息,负责网络安全等级保护工作。2.与区工业和信息化局的有关职责分工。区委网信办负责协调推进全区信息化工作,协调信息化建设中的重大问题。区工业和信息化局负责拟订并组织实施信息化和工业化融合发展规划、政策、技术标准和重大工程,协调通信运营业的发展,促进电信、广播电视和计算机网络融合,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享等。3.与区知识产权局有关职责分工。有关著作权管理工作,按照党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府,区委、区政府关于版权管理职能的规定分工执行。

二、部门决算单位构成

纳入中国共产党辽宁省阜新市细河区委员会宣传部2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

 

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计123.5万元,包括:

1.财政拨款收入123.5万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入122.17万元,政府性基金收入1.33万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入减少9.85万元,降低7.39%,主要原因:收入减少。

(二)支出总计123.5万元,包括:

1.基本支出87.98万元,占支出总计的71.24%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出63.6万元,对个人和家庭的补助支出0.07万元,商品和服务支出24.31万元。

2.项目支出35.52万元,占支出总计的28.76%。主要包括宣传事务、文化旅游体育与传媒等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少9.85万元,降低7.39%,主要原因:支出减少。

(三)年末结转和结余0万元。

年末未形成结转和结余。与上年相比无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出123.5万元,其中:基本支出87.98万元,项目支出35.52万元。与上年相比,财政拨款支出减少9.85万元,降低7.39%,主要原因:支出减少。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出122.17万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出94.06万元,占76.99%;文化旅游体育与传媒支出14.33万元,占11.73%,社会保障和就业支出5.86万元,占4.8%,卫生健康支出4.31万元,占3.52%,住房保障支出3.61万元,占2.96%。

1.一般公共服务支出94.06万元,具体包括:

1)一般公共服务支出行政运行74.2万元,主要是工资福利及保险等支出,完成年初预算的100%。

2)项目支出19.86万元,主要是文化旅游体育与传媒支出,完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出14.33万元,主要是国家电影事业发展专项资金安排的支出和其他文化旅游体育与传媒支出。

3.社会保障和就业支出5.86万元,主要是机关基本养老保险缴费支出和行政单位离退休支出。

4.卫生健康支出4.3万元,主要是行政单位医疗支出。

5.住房保障支出3.61万元,主要是住房公积金支出。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出1.33万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2022年因公出国(境)费与上年相比无变化。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。上年相比无变化。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出87.98万元,其中:人员经费63.67万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费24.31万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出74.2万元,比上年减少4.24万元,降低5.41%,主要原因是缩减支出。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目1个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金35.52万元(其中:一般公共预算资金34.19万元,政府性基金预算资金1.33万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

本部门组织对农村电影放映”“农家书屋”等4个项目开展了部门评价,涉及资金35.52万元(其中:一般公共预算资金34.19万元,政府性基金预算资金1.33万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,整体执行情况较好

组织对本单位开展整体绩效自评,涉及资金53.14万元,自评平均分93.83分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。不涉及相关情况。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金安排的支出(款)其他国家电影事业发展专项资金支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)农村电影放映方面支出

20.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)农家书屋建设方面等支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位,基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2022年度部门决算表

 

中国共产党辽宁省阜新市细河区委员会宣传部2022年度部门决算公开表.xlsx



第五部分   附件

 



部门(单位)整体绩效自评表
2022年度)

部门(单位)名称

006001中国共产党阜新市细河区委员会宣传部本级-210911000

部门年初预算收入金额(万元)

53.14

部门年初预算支出金额(万元)

53.14

年度主要任务

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分

部门预算基本支出公用经费

28.44

20.16

70.91%

20

14.18

部门预算基本支出人员经费

69.00

67.8

98.27%

20

19.65

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

负责引导社会舆论,指导协调各级党委做好宣传工作,做好宣传文化系统各有关部门之间的协调工作。

很好的完成了2022年的社会舆论引导,指导协调各级党委做好宣传工作,做好宣传文化系统有关部门之间的协调工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

基础管理

依法行政能力

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

政治效益

主题宣传、重点工作宣传量

>=

80

80

1

10

10

 

 

 

 

 

 

社会效益

推介和获奖项目媒体宣传率

>=

90

%

90

1

10

10

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

建立绩效激励机制

 

建立机制

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

创新驱动发展

加快发展网络视听新形态

 

网络平台

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

93.83

 

 

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