阜新市细河区玉丰街道办事处2022年度部门决算

日期: 2023-09-30 浏览量:193 来源:细河区玉丰街道办事处 责任编辑:张庆鹏 文字大小:


   



第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

( 一 )、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

( 二 )、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民素质为目的的活动,树立文明新风。

( 三 )、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

( 四 )、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

( 五 )、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

( 六 )、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

( 七 )、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

( 八 )、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

( 九 )、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

( 十 )、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

( 十一 )、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新市细河区东苑街道办事处2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计925.25万元,包括:

1.财政拨款收入925.25万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入921.75万元,政府性基金收入3.5万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入增加153.23万元,增长19.85%,主要原因:是社区人员工资及保险增长。

(二)支出总计925.25万元,包括:

1.基本支出284.74万元,占支出总计的30%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出231.63万元,对个人和家庭的补助支出19.32万元,商品和服务支出33.79万元。

2.项目支出640.51万元,占支出总计的70%。主要包括信访、困难救助等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加153.23万元,增长19.85%,主要原因:是社区人员工资及保险增长。

(三)年末结转和结余0万元。

今年未产生结转和结余。与上年相比无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出925.25万元,其中:基本支出284.74万元,项目支出640.51万元。与上年相比,财政拨款支出增加153.23万元,增长19.85%,主要原因:是社区人员工资及保险增长。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的167%,其中:基本支出完成年初预算的110%,项目完成年初预算的216%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出921.75万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出323.22万元,占35%;社会保障和就业支出569.92万元,占61.8%;卫生健康支出14.75万元,占1.6%;住房保障支出13.86万元,占1.6%。

1.一般公共服务支出323.22万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)231.61万元,主要是行政人员工资等支出,完成年初预算的120%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资变动。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)72.7万元,主要是困难救助等项目,完成年初预算的246%,决算数大于年初预算数的原因主要是需要救助的金额增长。

3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)18.91万元,主要用于信访维稳等项目。

2.社会保障和就业支出569.92万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区管理(项)546.1万元,主要是社区干部工资及保险等支出,完成年初预算的205%,决算数大于年初预算数的原因主要是社区干部工资及保险增长。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)0.05万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的100%。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)22.61万元,主要是行政人员养老保险支出,完成年初预算的90%

4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)1.16万元,主要是职工死亡抚恤金。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出3.5万元,按支出功能分类科目分,包括:抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)3.5万元,用于抗疫期间物资等各项费用。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费与上年相比无变化。2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年相比无变化

3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。与上年相比无变化

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284.74万元,其中:人员经费250.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费33.79万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出33.79万元,比上年减少1.66万元,降低4.68%,主要原因是节流。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到0%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)0分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金721.35万元,自评平均分83.08分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度未开展项目绩效自评。不涉及相关情况。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

    12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

    14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。    

    16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。



 

第四部分 2022年度部门决算表

辽宁省阜新市细河区玉新街道办事处.xlsx


第五部分   附件

 

部门(单位)整体绩效自评表
(2022年度)
部门(单位)名称067001阜新市细河区玉丰街道办事处本级-210911000
部门年初预算收入金额(万元)721.35
部门年初预算支出金额(万元)721.35
年度主要任务对应项目项目下达金额(万元)项目执行金额(万元)项目执行率分值得分
社区人员经费35.9835.9899.99%6.66.59
部门预算基本支出公用经费38.7232.7884.69%6.65.58
部门预算基本支出人员经费272.28251.2592.27%6.66.08
环境保护事务管理专项业务经费000.00%6.60
维修(护)费000.00%6.60
信访专项业务经费71.5949.4969.13%74.83
年度目标年初总体目标全年完成情况
加强辖区内环境治理,对公厕进行维修维护,加强本辖区维稳工作,创造稳定的社会环境,达到人民群众100%满意度。基本完成
绩效指标一级指标二级指标三级指标运算符号指标值度量单位全年完成值完成程度分值得分偏差原因分析改进措施
经费保障原因分析制度保障原因分析人员保障原因分析硬件条件保障原因分析其他原因分析
履职效能重点工作履行情况重点工作办结率=100%
13.53.5





整体工作完成情况总体工作完成率=100%
13.33.3





工作完成及时率=100%
13.33.3





工作质量达标率=100%
13.33.3





基础管理依法行政能力
管理规范

13.33.3





综合管理水平
管理规范

13.33.3





预算执行预算执行效率预算执行率=100%
11.61.6





预算调整率<=5%4.411.61.6



2022年度有人员调出,因此人员经费支出有剩余,信访业务费用年末有一笔支出未付,产生数据差异。其他:进一步加强预算管理,协调各用款科室以实事求是、严谨的态度,准确无误做好下一年预算。
结转结余变动率<=0%0.0111.81.8



按照相关规定,各预算单位要严格按照年初预算安排当年支出,没有特殊情况不能追加预算。其他:各单位按照相关规定严格核算预算,严格按照年初预算执行,没有特殊情况不能追加预算支出。
管理效率预算编制管理预算绩效目标覆盖率=100%
10.70.7





预算监督管理预决算公开情况
全部公开

10.70.7





预算收支管理预算收入管理规范性
管理规范

10.70.7





预算支出管理规范性
管理规范

10.70.7





财务管理内控制度有效性
制度有效

10.70.7





资产管理固定资产利用率=100%
10.80.8





业务管理政府采购管理违法违规行为发生次数=0
10.70.7





运行成本成本控制成效在职人员控制率<=100%10012.52.5





“三公”经费变动率<=0%10012.52.5



我单位严格遵循预算支出相关规定,对于下一年未有支出项目未做预算,我单位没有三公经费支出其他:进一步深刻理解严格财务规定,严格遵守财务制度,对于没有相关支出的项目,不能做预算。
社会效应政治效益党的建设指标考核工作完成率=100%
11010





社会公众满意度窗口服务效率满意度>=100%
11010





可持续性体制机制改革建立预算绩效管理机制
建立

155





总评价得分83.08


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