区委直属机关工作委员会2021年决算

日期: 2022-09-19 浏览量:102 来源:细河区直属机关工作委员会 责任编辑:张庆鹏 文字大小:


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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

部分    2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

部分    名词解释

部分    2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

    1、领导区直机关党的工作,负责制定区直机关党的建设规划,分类指导区直机关各级党组织搞好党的思想、组织和作风建设。

    2、指导区直机关各级党组织和广大党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和科学发展观的重要思想;做好党员群众的思想政治工作和精神文明建设工作;做好对党员的管理和党规党法教育工作,协同区直有关部门做好区直机关干部的教育和培训工作;加强党风廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督。

    3、负责审批区直各部门机关党组织成员;考察审批区直部门所属单位的党组织的建立、调整;指导区直机关发展党员和预备党员转正审批工作。
    4、领导区直机关纪律检查工作委员会的工作,审理区直机关党员干部党纪处分和审批科以下党员干部违反党纪的处理决定。

    5、指导区直机关工会工作委员会、共青团工作委员会、妇女工作委员会等群众组织工作。

    6、完成区委和区政府交办的其他工作任务。

二、部门决算单位构成

中共阜新市细河区直属机关工委2021年部门决算编制为一级决算单位。

 

部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计21.07万元,包括:

1.财政拨款收入21.07万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入21.07万元,政府性基金收入0万元国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入减少15.75万元,降低42.78%,主要原因:一是人员变动;二是办公经费减少

(二)支出总计21.07万元,包括:

1.基本支出21.07万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出18.02万元,对个人和家庭的补助支出0.27万元,商品和服务支出2.48万元,资本性支出0.29

2.项目支出0万元,占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少15.75万元,降低42.78%,主要原因:一是人员变动,工资减少;二是办公经费减少。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度财政拨款支出21.07万元,其中:基本支出21.07万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少15.75万元,降低42.78%,主要原因:一是人员变动,工资减少;二是办公经费减少。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的87.14%,其中:基本支出完成年初预算的87.14%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出21.07万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出15.72万元,占74.61%;社会保障和就业支出2.2万元,占10.44%;卫生健康支出1.65万元,占7.8%;住房保障支出1.49万元,占7.07%

1.一般公共服务支出15.72万元,具体包括:

一般公共服务支出类)财政事务(款)行政运行项)15.72万元,主要是办公经费、人员工资等支出,完成年初预算的97.19%,决算数小于年初预算数的原因主要是办公经费的减少和人员变动

2. 社会保障和就业支出2.2万元,具体包括:

社会保障和就业支出2.2万元,主要是养老保险的支出,完成年初预算的49.44%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

3. 卫生健康支出1.65万元,具体包括:

卫生健康支出1.65万元,主要是医疗保险支出,完成年初预算的84.83%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

4. 住房保障支出1.49万元,具体包括:

住房保障支出1.49万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的92.37%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员变动。

政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元

国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出21.07万元,其中:人员经费18.29万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费2.77万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出1.21万元,比上年减少0.21万元,降低21%,主要原因是办公经费减少

(二)政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,共有车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

我单位未参加预算绩效管理考评工作。



第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


 

第四部分 2021年度部门决算表

 

中国共产党辽宁省阜新市细河区直属机关工作委员会2021部门决算表.xls


 

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