区工业和信息化局2018年决算

日期: 2019-09-19 浏览量:219 来源:区工业和信息化局 责任编辑:王宝新 文字大小:

   

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第一部分   工信局概况    

一、     主要职责    

二、     机构设置    

第二部分    工信局2018年度部门决算情况说明    

第三部分    名词解释    

第四部分    工信局2018年度部门决算表    

一、2018年度收入支出决算总表    

二、2018年度收入决算表    

三、2018年度支出决算表    

四、2018年度财政拨款收入支出决算表    

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表    

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

 

第一部分 细河区工信局概况      


一、主要职责    

党工委:负责局内所辖企业党建工作,发展党员,组织党员学习,开展各项组织、宣传活动。    

工会:负责辖区内企业工会工作,包括工会建设,组织宣传,劳模评选等。    

团委:负责辖区内企业团委工作,发展团员,组织团员学习,开展各项组织、宣传活动。    

局办公室:负责局内日常综合办公协调工作,收发文件,会议通知等相关工作。    

运行办:负责全区工业经济运行监控和调度,协调区内企业报送指标数据,统筹规划全区工业经济运行情况,为区政府规划和决策经济发展方向提供参考数据。    

项目办:负责全区工业项目投产、生产建设情况,协助企业办理各种相关审批手续,协调省、市主管部门争取项目贷款贴息和优惠政策。    

二、机构设置    

无。    

第二部分 工信局2018年度部门决算情况说明      

一、收入支出决算总体情况    

(一)收入总计159.99万元,包括:      

财政拨款收入159.99万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入159.99万元,政府性基金收入0万元。主要是一般公共服务等收入。    

与上年相比,今年收入减少93.97万元,降低63%,主要原因:一是基本收入减少;二是机构改革。    

(二)支出总计159.99万元,包括:      

1.基本支出74.86万元,占支出总计的46.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:一般公共服务支出51.27万元,社会保障和就业支出9.69万元,医疗卫生与计划生育支出10.08万元,住房保障支出3.81万元。    

2.项目支出85.13万元,占支出总计的53.2%。主要企业安置费等业务支出。    

与上年相比,今年支出增加减少29.46万元,降低25.7%,主要是基本支出减少,项目支出减少。    

(三)年末结转和结余41.72万元。      

二、财政拨款支出决算情况    

(一)总体情况。      

2018年度财政拨款支出159.99万元,其中:基本支出74.86万元,项目支出85.13万元。与上年相比,财政拨款支出减少94.12万元,降低37%,主要原因:一是基本支出减少;二是项目支出减少。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。    

(二)具体情况。      

2018年度财政拨款支出159.99万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出51.27万元,占社会保障和就业支出9.69万元,医疗卫生与计划生育支出10.08万元,住房保障支出3.81万元。    

2.项目支出85.13万元,占支出总计的53.2%。主要企业安置费等业务支出。    

1.一般公共服务支出51.27万元,具体包括:    

(1)行政运行51.27万元,主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。    

2.社会保障和就业支出9.69万元,具体包括:    

(1)归口管理的行政单位离退休3.18万元,主要是对个人和家庭等支出。    

(2)机关事业单位基本养老保险缴费6.51万元,主要是基本养老保险缴费等支出。    

3.医疗卫生与计划生育支出10.08万元,包括:    

行政单位医疗10.08万元,主要是医疗卫生与计划生育等支出。    

4.住房保障支出3.81万元,具体包括:    

住房公积金0.88万元,主要是住房公积金等支出。    

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况    

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,无年初预算,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。    

1.因公出国(境)费0万元,2018年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2018年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。    

2.公务接待费0万元, 2018年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。2018年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。    

3. 公务用车购置及运行费0万元,比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,。    

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。    

公务用车运行维护费0万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。    

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出51.27万元,其中:人员经费45.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费5066万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。    

五、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况。      

2018年财政厅机关运行经费支出5.66万元,比上年减少14.56万元,降低72%,主要原因是机关运行经费减少。    

(二)政府采购支出情况。      

无。    

(三)国有资产占用情况。      

截至2018年12月31日,信访局共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

(四)预算绩效管理工作开展情况。      

我局未开展预算绩效管理工作。    

 

第三部分 名词解释      

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。      

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。    

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。    

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。    

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。      

第四部分 细河区工信局2018年度部门决算表

 工信局公开附件1.部门决算表.xls

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